|
|
Objednávka |
10
|
Oprava myčky značka Whirpool - senzor
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
PETER ŠTEIN WHIRLPOOL - SERVIS |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
88019
|
Potraviny
|
556,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
ASTERA, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20140068
|
Kalibrácia meradiel pre MŠ - ŠJ
|
136,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Ing. Ivan Leško - GAROMA |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
140105308
|
Potraviny
|
52,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530412580
|
Potraviny
|
171,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7404340228
|
Hlasové služby
|
36,38 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530412048
|
Potraviny
|
255,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1400916001
|
dodávka tepla
|
1 684,31 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
022/2014
|
mzda Hriňaková - 04/2014
|
362,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Alena Hriňaková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530411525
|
Potraviny
|
232,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
9
|
knihy pre deti - 173 ks
|
196,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Vítězslav Fischer |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1532014
|
nákup kníh
|
196,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Vítězslav Fischer |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2014001652
|
Výmena rohoži
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7164740787
|
Dodávka zemného plynu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530411331
|
Potraviny
|
266,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
140100008
|
deratizácia a dezinsekcia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Maroš Bačo - TALON |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1072939109
|
Hlasové služby mobil O2
|
19,36 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
2 Slovakia, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
6
|
Kalibrácia teplomerov a meradiel
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
GAROMA Košice s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
pripojenie k sieti internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011418287
|
dodávka elektriny
|
175,24 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |