|
Faktúra |
172014
|
mzda Hriňáková - 03/2014
|
362,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Alena Hriňaková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530409509
|
Potraviny
|
83,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530409458
|
Potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
1400916001
|
dodávka tepla
|
2 162,21 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
2014001190
|
Výmena rohoži
|
26,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
7164718422
|
Dodávka zemného plynu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
108122344
|
pripojenie k sieti internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530408967
|
Potraviny
|
134,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
3414084023
|
odvoz odpadu
|
367,29 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Mesto Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
3414084023
|
odvoz odpadu
|
367,29 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Mesto Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
3414084023
|
odvoz odpadu
|
367,29 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Mesto Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
201406
|
strava pre zamestnancov 03/2014
|
60,75 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
1011414272
|
dodávka elektriny
|
175,24 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
OFA140114
|
výkon bezpečnostnotechnickej služby a ?činnosť? technika PO za 3/2014
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
1071263315
|
Hlasové služby mobil O2
|
22,64 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
2 Slovakia, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530408111
|
Potraviny
|
183,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
2014001034
|
Pekárenské výrobky
|
77,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
2118303779
|
Vodné a stočné
|
854,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530407667
|
Potraviny
|
52,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530407414
|
Potraviny
|
109,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |