|
Faktúra |
530419537
|
Potraviny
|
171,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
044/2014
|
spracovanie personálnych vecí za mesiac august 2014
|
362,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Alena Hriňaková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
5720060251
|
pčistenie budovy za obdobie 01.10.2014-31.03.2015
|
161,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
7144868818
|
dodávka zemného plynu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Zmluva |
6
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530419096
|
Potraviny
|
196,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530418655
|
Potraviny
|
159,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
OFA140307
|
výkon bezpečnostnotechnickej služby a ?činnosť? technika PO za 8/2014
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
2014012
|
strava pre zamestnancov 07,08/2014
|
7,81 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530418558
|
Potraviny
|
236,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
1011429690
|
dodávka elektriny
|
175,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Zmluva |
10
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny 2014-2015
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2014 |
|
Faktúra |
131515
|
nákup učebných pomôcok
|
328,63 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
PRESTO Co., s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
108122344
|
pripojenie k sieti internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
1081508728
|
Hlasové služby mobil O2
|
19,46 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
2 Slovakia, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás školské potreby
|
330,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
PRESTO Co., s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530417814
|
Potraviny
|
122,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
7407286996
|
Hlasové služby
|
41,36 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
019/2014
|
Ochrana osobných údajov - Bezpečnostný projekt
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530417331
|
Potraviny
|
184,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |